Orden de Compra. Nº4291-69-SE18 "CONVENIO DE SUMINISTRO ID 4291-25-LQ16"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4291-69-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2018
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO ID 4291-25-LQ16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4291-25-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Antofagasta
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601
Comuna Antofagasta
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Recsa Chile
Razón Social RECAUDADORA S A
R.U.T. 96.445.000-5
Sucursal Recsa Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84101704
Servicios de cobranzas1Unidad no definidaSERVICIO DE RECAUDACIÓN MES DE DICIEMBRESERVICIO DE RECAUDACIÓN MES DE DICIEMBRE $ 205.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.409 $ 205.409
Total Neto $ 205.409
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 205.409

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.