Orden de Compra. Nº4291-840-AG26 "COTIZACION # LPV5087 _ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-601-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4291-840-AG26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra COTIZACION # LPV5087 _ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-601-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Antofagasta
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6449 del sistema e-delfos.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601
Comuna Antofagasta
Impuesto 194643,03
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVIAL SERVICIOS SPA
Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
R.U.T. 76.623.919-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVIAL SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grapas de ferretería1UnidadVIBROMETRO MODELO HT-1201  $ 254.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.167 $ 254.167
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Grapas de ferretería1UnidadVALVULA COMPUERTA DIN PN16 4"- SM  $ 194.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.507 $ 194.507
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Grapas de ferretería1UnidadVALVULA MARIPOSA LUG DIN PN16 4" – GENEBRE  $ 189.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.896 $ 189.896
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Grapas de ferretería4UnidadCONTACTOR NC1, 9A, 3P MÁS 1NA, 4KW (AC3/380V), CONTROL 220 VAC  $ 18.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.908 $ 75.908
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Grapas de ferretería2UnidadINTERRUPTOR AUTOMATICO 3X16A 230/400VAC - 10KA CURVA C  $ 21.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.028 $ 42.028
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Grapas de ferretería2UnidadRELÉ TERMICO NR2-25, P/CONTACTOR NC1-9A, 5,5-8,0A  $ 16.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.016 $ 32.016
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Grapas de ferretería1UnidadTAMBOR IMPRESORA BROTHER DR-420 DRUM  $ 71.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.243 $ 71.243
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Grapas de ferretería1PackKIT TINTAS PENETRANTES MARCA CRC, INCLUYE: 1 UNIDAD CRICK 110, 1 UNIDAD CRICK 120, 1 UNIDAD CRICK 130  $ 123.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.761 $ 123.761
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Grapas de ferretería1RolloROLLO ALAMBRE NYA ROJO 1.5 (25 MTS)  $ 13.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.637 $ 13.637
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Grapas de ferretería1RolloROLLO ALAMBRE NYA VERDE 1.5 (25 MTS)  $ 13.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.637 $ 13.637
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Grapas de ferretería1RolloROLLO ALAMBRE NYA BLANCO 1.5 (25 MTS)  $ 13.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.637 $ 13.637
Total Neto $ 1.024.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 194.643
TOTAL OC $ 1.219.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.