Orden de Compra. Nº4291-973-AG25 "INSUMOS ELECTRICOS - ANT2393"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4291-973-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ELECTRICOS - ANT2393
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Antofagasta
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 62124 del sistema e_Delfos.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601
Comuna Antofagasta
Impuesto 143272,16
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2025
TítuloDescripción
ENTREGA ESPECIAL

Recepción Bodega Central. De lunes a jueves de 08:00 a 15:00 hrs. /viernes de 08:00 a 13:00 hrs., Avda. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono: 55-2637895 / 55-2637896. Contacto juan.bujes@uantof.cl y javier.guzman@uantof.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ProMusic Audio SPA
Razón Social PROMUSIC AUDIO LIMITADA
R.U.T. 76.512.650-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ProMusic Audio SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152001
Servicios de Rellenado de Líquido2BotellaCloudy Professional Normal Liquido de Humo Densidad Normal 3.7 litrosCloudy Professional Normal Liquido de Humo Densidad Normal 3.7 litros $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.446 $ 33.446
73152001
Servicios de Rellenado de Líquido1GalónGalón Eurosmoke liquido Haze estándar 5 lts.Galón Eurosmoke liquido Haze estándar 5 lts. $ 31.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.849 $ 31.849
39121414
Conectores coaxiales2UnidadEastman Aura Flow Splitter DMX 2x8 canalesEastman Aura Flow Splitter DMX 2x8 canales $ 125.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.932 $ 251.932
39101608
Focos cialiticos4UnidadVLTG Foco Led Cob 200WVLTG Foco Led Cob 200W $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 717.227
Descuento $ 0
Cargos $ 36.837
IVA  19  % $ 143.272
TOTAL OC $ 897.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.