Orden de Compra. Nº4294-24-SE10 "PAPEL IMPRESORA"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Ejecutiva de Adm. de Fondos - JEAFOSALE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4294-24-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2010
Nombre de la Orden de Compra PAPEL IMPRESORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud
Razón Social Jefatura Ejecutiva de Adm. de Fondos - JEAFOSALE
R.U.T. 65.077.010-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Ejecutiva de Adm. de Fondos - JEAFOSALE
R.U.T. 65.077.010-2
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7
Comuna Santiago Centro
Impuesto 17738,685
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mali
Razón Social AMALIA LAGOS BELASTIN
R.U.T. 4.136.900-0
Sucursal mali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111527
Papel autocopiativo3Unidad no definida   $ 31.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.363 $ 93.362
Total Neto $ 93.362
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.739
TOTAL OC $ 111.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.