Orden de Compra. Nº4294-261-SE23 "SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCIÓN DEL SISTEMA ERP FIN700. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4294-261-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCIÓN DEL SISTEMA ERP FIN700. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.077.010-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado FONDOS DE SALUD del sistema FIN 700.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.077.010-2
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7
Comuna Santiago
Impuesto 17,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SONDA S.A.
Razón Social SONDA S A
R.U.T. 83.628.100-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SONDA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias1UnidadSERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCIÓN DEL SISTEMA ERP FIN700. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCIÓN DEL SISTEMA ERP FIN700. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. UF 90,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 90,0000 UF 90,0000
Total Neto UF 90,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 17,1000
TOTAL OC UF 107,1000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.