|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4294-540-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-3-LP15 CM Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sist. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.077.010-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 8 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Unidad de Fomento |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.077.010-2 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
In Motion Servicios |
|
Razón Social |
IN MOTION SERVICIOS S A
|
|
R.U.T. |
99.525.490-5 |
|
Sucursal |
In Motion Servicios |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81111704 2239-3-LP15
| Diseno de base de datos | 240 | | (1155118 )DBA - SYBASE ASE EXPERTO VALOR HORA HABIL 1178118 | (1155118) DBA - SYBASE ASE EXPERTO VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
UF 1,50
|
UF 0,00
|
UF 0,00
|
UF 360,0000
|
UF 360,0000
|
|
|
Total Neto
|
UF 360,0000
|
|
Descuento
|
UF 0,0000
|
|
Cargos
|
UF 0,0000
|
|
IVA 19 %
|
UF 0,0000
|
|
Impuesto específico
|
UF 0,0000
|
|
UF 360,0000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.