Orden de Compra. Nº4294-68-SE19 "SERVICIO IMAGENOLOGÍA PUERTO VARAS O PUERTO MONTT. ATENCIONES CORRESPONDIENTES A PREFACTUR N° 40"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4294-68-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO IMAGENOLOGÍA PUERTO VARAS O PUERTO MONTT. ATENCIONES CORRESPONDIENTES A PREFACTUR N° 40
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4294-11-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.077.010-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.077.010-2
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clínica Puerto Varas
Razón Social Clínica de Puerto Varas Spa
R.U.T. 76.489.841-9
Sucursal Clínica Puerto Varas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121808
Laboratorios de rayos X1UnidadSERVICIO IMAGENOLOGÍA PUERTO VARAS O PUERTO MONTT DESDE LICITACIÓN 4294-11-LQ17. ATENCIONES CORRESPONDIENTES A PREFACTUR N° 40 CONTACTO: CECILIA ARROYO CASANOVA FONO: 226684280SERVICIO IMAGENOLOGÍA PUERTO VARAS O PUERTO MONTT DESDE LICITACIÓN 4294-11-LQ17. ATENCIONES CORRESPONDIENTES A PREFACTUR N° 40 CONTACTO: CECILIA ARROYO CASANOVA FONO: 226684280 $ 1.284.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.284.047 $ 1.284.047
Total Neto $ 1.284.047
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.284.047

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.