Orden de Compra. Nº4294-71-SE19 "SERV. DE IMAGENOLOGÍA PARA LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DESDE 4294-21-LR17 ATENCIONES CORRESPONDIENTES A PREFACTURA N° 8"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4294-71-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2019
Nombre de la Orden de Compra SERV. DE IMAGENOLOGÍA PARA LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DESDE 4294-21-LR17 ATENCIONES CORRESPONDIENTES A PREFACTURA N° 8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4294-21-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.077.010-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.077.010-2
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLINICA DE LA MUJER SANATORIO ALEMAN
Razón Social CLINICA DE LA MUJER SANATORIO ALEMAN S.A.
R.U.T. 88.611.600-4
Sucursal CLINICA DE LA MUJER SANATORIO ALEMAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121808
Laboratorios de rayos X1UnidadSERV. DE IMAGENOLOGÍA PARA LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DESDE 4294-21-LR17 ATENCIONES CORRESPONDIENTES A PREFACTURA N° 8SERV. DE IMAGENOLOGÍA PARA LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DESDE 4294-21-LR17 ATENCIONES CORRESPONDIENTES A PREFACTURA N° 8 $ 12.214.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.214.332 $ 12.214.332
Total Neto $ 12.214.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 12.214.332

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.