Orden de Compra. Nº4294-88-CM15 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA JEAFOSALE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4294-88-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA JEAFOSALE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.077.010-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.077.010-2
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7
Comuna Santiago Centro
Impuesto 31541,1723
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas20 (1006258) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO BURDEO 311146 UNIDAD 1024258(1006258) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO BURDEO 311146 UNIDAD; Código: R200102;Región : RM $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios40 (1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294(1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD; Código: S102681;Región : RM $ 684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.360 $ 27.360
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon80 (1007546) CINTA ADHESIVA 3M 600 CRISTAL 19MM X 20M UNIDAD 1025546(1007546) CINTA ADHESIVA 3M 600 CRISTAL 19MM X 20M UNIDAD; Código: S120414;Región : RM $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.640 $ 56.640
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1007644) CORCHETERA BOSTITCH B-440 NEGRA UNIDAD 1025644(1007644) CORCHETERA BOSTITCH B-440 NEGRA UNIDAD; Código: R583724;Región : RM $ 4.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.658 $ 9.658
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras1 (1007648) CORCHETERA BOSTITCH SEMI INDUSTRIAL B 310 UNIDAD 1025648(1007648) CORCHETERA BOSTITCH SEMI INDUSTRIAL B 310 UNIDAD; Código: R580703;Región : RM $ 15.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.455 $ 15.455
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores120 (1007975) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA FINA AZUL UNIDAD 1025975(1007975) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA FINA AZUL UNIDAD; Código: L399622;Región : RM $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores30 (1008174) LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.7 UNIDAD 1026174(1008174) LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.7 UNIDAD; Código: L111511;Región : RM $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
Total Neto $ 167.683
Descuento $ 1.677
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.541
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 197.547


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.