Orden de Compra. Nº4295-63-CM26 "Orden de Compra generada por la Gran Compra: 82985"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4295-63-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por la Gran Compra: 82985
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de GranCompra 82985
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna La Serena
Impuesto 6691921,6
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANTALIS CHILE SPA
Razón Social ANTALIS CHILE SPA
R.U.T. 77.305.910-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANTALIS CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
2239-16-LR24
Papel multiuso5080 (4472372) PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMANO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN IV 4472372(4472372) PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMANO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN IV; Código: ;Región : IV $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.004.800 $ 13.004.800
14111525
2239-16-LR24
Papel multiuso7440 (4472391) PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMANO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN IV 4472391(4472391) PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMANO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN IV; Código: ;Región : IV $ 2.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.215.840 $ 22.215.840
Total Neto $ 35.220.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.691.922
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 41.912.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.