Orden de Compra. Nº4295-63-SE16 "Servicio Mantención y Aseo Parque 18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4295-63-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2016
Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantención y Aseo Parque 18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se pagara por estado de pago
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO
Comuna La Serena
Impuesto 5772982,04
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor parque18
Razón Social LUIS RODOLFO GUERRA ZAMBELICH
R.U.T. 7.731.863-1
Sucursal parque18
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1Unidad no definida   $ 30.384.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.384.116 $ 30.384.116
Total Neto $ 30.384.116
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.772.982
TOTAL OC $ 36.157.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.