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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4295-88-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4295-58-LP18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4295-58-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
69.040.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
69.040.100-2 |
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Dirección de Facturación |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
9579831,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pirotecniaspa |
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Razón Social |
PIROTECNIA S.P.A.
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R.U.T. |
76.120.283-9 |
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Sucursal |
Pirotecniaspa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12131601
| Fuegos artificiales | 1 | Unidad | Según Especificaciones Técnicas incluidas en esta licitación | Servicio de Fuegos Artificiales Año Nuevo 2019, La Serena |
$ 50.420.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.420.168
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$ 50.420.168
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Total Neto
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$ 50.420.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.579.832
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$ 60.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.