Orden de Compra. Nº4297-138-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4297-19-L113"
Recuerde que el responsable del pago es CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4297-138-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4297-19-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4297-19-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AP CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
Razón Social CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
R.U.T. 61.931.100-0
Dirección de Unidad de Compra MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
R.U.T. 61.931.100-0
Dirección de Facturación MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 73860,6
Dirección de Envío de la Factura MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALICIA S.A.
Razón Social SOC COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S A
R.U.T. 96.927.420-5
Sucursal GALICIA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla60Unidadmanteca envase de kiloMnateca crucina envase de kilo. $ 952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.120 $ 57.120
50131701
Leche o productos de mantequilla30kilogramoMARGARINA ENVASE DE KILOMargarina Pamperita envase de kilo. $ 1.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.040 $ 32.040
50171832
Aliño de ensaladas144BotellaJUGO DE LIMON ENVASE DE 250 CCJugo de limón envase 250 grs. frugolim. $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
50192304
Barquillos o copas de helado comestibles40UnidadCASATA HELADO DE 2,5 SABORES SURTIDOScasta helados 2.5 kilos sabores surtidos. $ 2.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.680 $ 109.680
73131804
Servicios de elaboración de mantequilla o nata180PoteMARGARINA EN POTE ENVASE DE 500 GRS Margarina en pote 550 grs Calo $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.700 $ 164.700
Total Neto $ 388.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.861
TOTAL OC $ 462.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.