Orden de Compra. Nº4297-187-CM17 "ADQUISICION DE VIVERES"
Recuerde que el responsable del pago es CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4297-187-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VIVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AP CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
Razón Social CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
R.U.T. 61.931.100-0
Dirección de Unidad de Compra MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
R.U.T. 61.931.100-0
Dirección de Facturación MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 54694,7775
Dirección de Envío de la Factura MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad de Inversiones Unisur Ltda
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES UNISUR LIMITADA
R.U.T. 76.140.784-8
Sucursal Sociedad de Inversiones Unisur Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
2239-23-LP13
Bares de Desayuno o de Salud15 (1023319) BARRA CEREAL COSTA FRUTOS 20 UNIDADES 1043319(1023319) BARRA CEREAL COSTA FRUTOS 20 UNIDADES; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
50221202
2239-23-LP13
Bares de Desayuno o de Salud15 (1023320) BARRA CEREAL COSTA GOLDEN 20 UNIDADES 1043320(1023320) BARRA CEREAL COSTA GOLDEN 20 UNIDADES; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
50101716
2239-23-LP13
Semillas o frutos secos con cáscara3 (1038587) FRUTO DESHIDRATADO SABU COCO RALLADO 1KG 1058777(1038587) FRUTO DESHIDRATADO SABU COCO RALLADO 1KG; Código: 0100;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.575 $ 10.575
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas20 (966959) GALLETA COSTA MINI MANTEQUILLA 40 GR 10 UNIDADES 983959(966959) GALLETA COSTA MINI MANTEQUILLA 40 GR 10 UNIDADES; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
50193203
2239-23-LP13
Ensaladas preparadas en conserva60 (983012) VERDURA EN CONSERVA BELBI PALMITOS BELBI 800 GR UNIDAD 999012(983012) VERDURA EN CONSERVA BELBI PALMITOS BELBI 800 GR UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
50171902
2239-23-LP13
Salsa30 (1022541) SALSA DE TOMATE KNORR CONCENTRADO 1KG 1 K 1042541(1022541) SALSA DE TOMATE KNORR CONCENTRADO 1KG 1 K; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.340 $ 62.340
50221202
2239-23-LP13
Bares de Desayuno o de Salud15 (1023318) BARRA CEREAL COSTA CHOCOLATE 20 UNIDADES 1043318(1023318) BARRA CEREAL COSTA CHOCOLATE 20 UNIDADES; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
Total Neto $ 290.775
Descuento $ 2.908
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.695
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 342.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.