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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4297-210-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-11-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4297-24-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4297-24-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
AP CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO |
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Razón Social |
CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
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R.U.T. |
61.931.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BASE NAVAL TALCAHUANO (ASMAR) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
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R.U.T. |
61.931.100-0 |
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Dirección de Facturación |
MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
52725 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Proveport |
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Razón Social |
ROBINSON JACOBO CASTELLON ARAYA
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R.U.T. |
7.167.067-8 |
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Sucursal |
Proveport |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162313
| Kits de montaje | 1 | Caja | TIZA BLANCA PARA TRAZADO | |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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31162313
| Kits de montaje | 2 | Metro Lineal | ACERO SAE 1045 HEXAGONAL DE 1" | |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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31162313
| Kits de montaje | 2 | Metro Lineal | BARRA BRONCE COMUN 2" | |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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31162313
| Kits de montaje | 15 | Rollo | PAÑO FILTRO 20 MTS X ROLLO | |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.500
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$ 73.500
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Total Neto
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$ 277.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.725
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$ 330.225
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.