Orden de Compra. Nº4297-38-CM18 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4297-38-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AP CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
Razón Social CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
R.U.T. 61.931.100-0
Dirección de Unidad de Compra MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
R.U.T. 61.931.100-0
Dirección de Facturación MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 22485,55
Dirección de Envío de la Factura MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2018
TítuloDescripción
RETIRO DE PRODUCTOSPRODUCTOS SE RETIRAN EN TIENDA SODIMAC PUNTA ARENAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar10 (1018503 )RODILLO LIZCAL RODILLO POLIESTER 5CM UNIDAD 1038573(1018503) RODILLO LIZCAL RODILLO POLIESTER 5CM UNIDAD; Código: 149885-1; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar15 (990625 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 12 CM UNIDAD 1007784(990625) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 12 CM UNIDAD; Código: 49578-6; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
31211909
2239-10-LP12
Bandejas de pintura10 (982403 )BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM 997927(982403) BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM; Código: 46594-1; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.060 $ 14.060
31211904
2239-10-LP12
Brochas25 (982392 )BROCHA ATLAS ECONÓMICA 395 2 997916(982392) BROCHA ATLAS ECONÓMICA 395 2 ; Código: 75286-X; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.525 $ 29.525
31211904
2239-10-LP12
Brochas25 (982391 )BROCHA ATLAS MADERA 5/16 X 1 997915(982391) BROCHA ATLAS MADERA 5/16 X 1 ; Código: 75284-3; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.475 $ 17.475
Total Neto $ 120.760
Descuento $ 2.415
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.486
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 140.831


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.