Orden de Compra. Nº4297-4-CM18 "ADQUISICION DE VIVERES"
Recuerde que el responsable del pago es CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4297-4-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VIVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AP CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
Razón Social CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
R.U.T. 61.931.100-0
Dirección de Unidad de Compra MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
R.U.T. 61.931.100-0
Dirección de Facturación MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 92934,13
Dirección de Envío de la Factura MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-02-2018
TítuloDescripción
ENVIO DE PRODUCTOSENVIAR PRODUCTOS A MUELLE CAPITAN GUILERMOS S/N, INTERIOR ASMAR
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181709
2239-23-LP13
Suministros para el horno15 (967753 )LEVADURA LEFERSA SECA 250 GRS 6 UNIDADES 984753(967753) LEVADURA LEFERSA SECA 250 GRS 6 UNIDADES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.210 $ 204.210
50131609
2239-23-LP13
Mayonesa60 (1022000 )MAYONESA MAGGI SANDWICHERA 1 LITRO UNIDAD 1042000(1022000) MAYONESA MAGGI SANDWICHERA 1 LITRO UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.220 $ 155.220
50221202
2239-23-LP13
Bares de Desayuno o de Salud24 (966967 )BARRA CEREAL COSTA CEREALBAR FRUTOS ROJOS+YOGHURT 21 GRS 20 UNIDADES 983967(966967) BARRA CEREAL COSTA CEREALBAR FRUTOS ROJOS+YOGHURT 21 GRS 20 UNIDADES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.608 $ 43.608
50221202
2239-23-LP13
Bares de Desayuno o de Salud24 (966965 )BARRA CEREAL COSTA CEREALBAR CHOCO+LECHE 20 GRS 20 UNIDADES 983965(966965) BARRA CEREAL COSTA CEREALBAR CHOCO+LECHE 20 GRS 20 UNIDADES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.112 $ 47.112
50161511
2239-23-LP13
Chocolate o sucedáneo de chocolate15 (966990 )CHOCOLATE COSTA PICNIC 28 GR 30 UNIDADES 983990(966990) CHOCOLATE COSTA PICNIC 28 GR 30 UNIDADES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.105 $ 54.105
Total Neto $ 504.255
Descuento $ 15.128
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.934
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 582.061


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.