Orden de Compra. Nº4297-48-CM18 "NECESIDADES AP-46 OSCAR VIEL"
Recuerde que el responsable del pago es CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4297-48-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2018
Nombre de la Orden de Compra NECESIDADES AP-46 OSCAR VIEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AP CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
Razón Social CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
R.U.T. 61.931.100-0
Dirección de Unidad de Compra MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
R.U.T. 61.931.100-0
Dirección de Facturación MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 66281,69
Dirección de Envío de la Factura MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda.
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (1426241 )LIMPIADOR MULTIUSO POETT LAVANDA 900 ML 12 UNIDADES 1428428(1426241) LIMPIADOR MULTIUSO POETT LAVANDA 900 ML 12 UNIDADES; Código: 805416; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.900 $ 114.900
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl10 (983280 )CLORO OSO BAJA CONCENTRACIÓN 2000 GRS CAJA DE 9 ENVASES DE 2000 GRS CADA UNO. 999281(983280) CLORO OSO BAJA CONCENTRACIÓN 2000 GRS CAJA DE 9 ENVASES DE 2000 GRS CADA UNO.; Código: 804258; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000
47131602
2239-7-LP12
Traperos4 (1534546 )TRAPERO OSO CON OJAL 50X70 CM 10 UNIDADES 1536425(1534546) TRAPERO OSO CON OJAL 50X70 CM 10 UNIDADES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.940 $ 54.940
47131617
2239-7-LP12
Mopas de polvo5 (302150 )MOPA DE POLVO VIRUTEX ALGODON REPUESTO 6 UNIDADES 302150(302150) MOPA DE POLVO VIRUTEX ALGODON REPUESTO 6 UNIDADES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.015 $ 53.015
0
2239-7-LP12
 10 (1534543 )BOLSA DE BASURA OSO PLANA 80X110 10 UNIDADES 10 PAQUETES 1536422(1534543) BOLSA DE BASURA OSO PLANA 80X110 10 UNIDADES 10 PAQUETES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.520 $ 68.520
Total Neto $ 352.375
Descuento $ 3.524
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.282
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 415.133


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.