Orden de Compra. Nº4297-55-CM18 "ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTADO"
Recuerde que el responsable del pago es CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4297-55-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AP CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
Razón Social CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
R.U.T. 61.931.100-0
Dirección de Unidad de Compra MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
R.U.T. 61.931.100-0
Dirección de Facturación MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 24295,3
Dirección de Envío de la Factura MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2018
TítuloDescripción
METODO DE DESPACHO DE PRODUCTOSLOS PRODUCTOS SERAN RETIRADOS EN EL LOCAL.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores5 (982546 )GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE MULTIFLEX PACK 6 PARES STANDARD 998075(982546) GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE MULTIFLEX PACK 6 PARES STANDARD; Código: 204894-9; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar20 (1552764 )CINTA DE EMBALAJE TOPEX TRANSP 48MMX40MTS UNIDAD 1554646(1552764) CINTA DE EMBALAJE TOPEX TRANSP 48MMX40MTS UNIDAD; Código: 48931-X; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar15 (990625 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 12 CM UNIDAD 1007784(990625) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 12 CM UNIDAD; Código: 49578-6; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar15 (986338 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
Total Neto $ 130.480
Descuento $ 2.610
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.295
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 152.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.