|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4297-55-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-08-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTADO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
AP CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO |
|
Razón Social |
CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
|
|
R.U.T. |
61.931.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO
|
|
R.U.T. |
61.931.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
24295,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-08-2018 |
| METODO DE DESPACHO DE PRODUCTOS | LOS PRODUCTOS SERAN RETIRADOS EN EL LOCAL. |
|
|
Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
|
Razón Social |
SODIMAC S A
|
|
R.U.T. |
96.792.430-K |
|
Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46181504 2239-10-LP12
| Guantes protectores | 5 | | (982546 )GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE MULTIFLEX PACK 6 PARES STANDARD 998075 | (982546) GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE MULTIFLEX PACK 6 PARES STANDARD; Código: 204894-9; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.320,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.600
|
$ 16.600
|
31201517 2239-10-LP12
| Cinta para empaquetar | 20 | | (1552764 )CINTA DE EMBALAJE TOPEX TRANSP 48MMX40MTS UNIDAD 1554646 | (1552764) CINTA DE EMBALAJE TOPEX TRANSP 48MMX40MTS UNIDAD; Código: 48931-X; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 714,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.280
|
$ 14.280
|
31211906 2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 15 | | (990625 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 12 CM UNIDAD 1007784 | (990625) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 12 CM UNIDAD; Código: 49578-6; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.320,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.800
|
$ 49.800
|
31211906 2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 15 | | (986338 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674 | (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.320,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.800
|
$ 49.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 130.480
|
|
Descuento
|
$ 2.610
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.295
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 152.165
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.