Orden de Compra. Nº4300-10-AG22 "Adquisición de útiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4300-10-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de útiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección del Personal del Ejército - DPE SECC ADM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Unidad de Compra Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
Comuna Santiago
Impuesto 80594,2
Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAOLA ANDREA DIAZ CORNEJO
Razón Social PAOLA ANDREA DIAZ CORNEJO
R.U.T. 11.673.644-6
Sucursal PAOLA ANDREA DIAZ CORNEJO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel30Unidadtoalla desinfectante similar a toallitas de cloro  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600
47131810
Productos para lavar platos25Unidadlavaloza para lavaplatos  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600
47131803
Desinfectantes domésticos40Unidaddesinfectante lysoform  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.520 $ 63.520
14111703
Toallas de papel12Unidadtoalla de papel industrial pack  $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.300 $ 60.300
47121701
Bolsas de basura10Unidadbolsa de basura paquete de 10 unidades 50x70  $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.340 $ 61.340
47121701
Bolsas de basura10Unidadbolsa de basura paquete de 10 unidades 80x110  $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.820 $ 158.820
Total Neto $ 424.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.594
TOTAL OC $ 504.774


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.673.644-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.