Orden de Compra. Nº4300-106-CM13 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4300-106-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Unidad de Compra Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 29755,691
Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.293.800-8
Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-24-LP09
Carpetas para archivos200 (17026) CARPETA DATA ZONE VINIL OFICIO PIGMENTADA AZUL 19063(17026) CARPETA DATA ZONE VINIL OFICIO PIGMENTADA AZUL ; Código: ;Región : RM $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.600 $ 78.600
44122011
2239-24-LP09
Carpetas para archivos200 (26349) CARPETA TORRE VINIL CARTA AZUL 28386(26349) CARPETA TORRE VINIL CARTA AZUL ; Código: ;Región : RM $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000
44121613
2239-24-LP09
Sacacorchetes20 (30542) SACACORCHETE OFFIX REMOVEDOR DE CORCHETES TIPO MARIPOSA 129-SC 32579(30542) SACACORCHETE OFFIX REMOVEDOR DE CORCHETES TIPO MARIPOSA 129-SC ; Código: ;Región : RM $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680
44121804
2239-24-LP09
Borradores5 (232534) BORRADOR DATA ZONE PARA PIZARRA BASE PLÁSTICA ER 882 232534(232534) BORRADOR DATA ZONE PARA PIZARRA BASE PLÁSTICA ER 882 ; Código: ;Región : RM $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.525 $ 4.525
Total Neto $ 159.805
Descuento $ 3.196
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.756
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 186.365


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.