Orden de Compra. Nº4300-15-CM14 "Materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4300-15-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Unidad de Compra Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 17036,217
Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas Limitada
Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores400 (730124) LÁPIZ TORRE BOLIGRAFO GEL AZUL 0,7 UNIDAD 730124(730124) LÁPIZ TORRE BOLIGRAFO GEL AZUL 0,7 UNIDAD; Código: 85933AZ;Región : RM $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.200 $ 85.200
44121613
2239-24-LP09
Sacacorchetes30 (739403) SACACORCHETE HAND PINZA CORRIENTE 5.5 CM.S UNIDAD 739403(739403) SACACORCHETE HAND PINZA CORRIENTE 5.5 CM.S UNIDAD; Código: 10792;Región : RM $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
Total Neto $ 90.570
Descuento $ 906
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.036
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 106.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.