Orden de Compra. Nº4300-161-SE09 "INSUMOS DE COMPUTACIÓN, MATERIALES DE OFICINA Y ASEO. DESDE 4300-7-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Direccion De Personal Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4300-161-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2009
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE COMPUTACIÓN, MATERIALES DE OFICINA Y ASEO. DESDE 4300-7-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4300-7-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM
Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 6º piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEMONET E.I.R.L.
Razón Social COMERCIAL GUILHERMO FELIPE VARGAS VIDAL E I R L
R.U.T. 52.002.193-0
Sucursal MEMONET E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1Unidad no definidaMATERIALES Y ARTÍCULOS DE OFICINA, CONFORME A ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN ANEXO ADJUNTO Nº 2.  $ 14.255.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.255.545 $ 14.255.545
44103103
Tóner1Unidad no definidaINSUMOS DE COMPUTACIÓN "CARTRIDGE Y TÓNER", CONFORME A ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN ANEXO ADJUNTO Nº 1.  $ 16.828.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.828.418 $ 16.828.418
47121701
Bolsas de basura1Unidad no definidaMATERIALES Y ARTÍCULOS DE ASEO, CONFORME A ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN ANEXO ADJUNTO Nº 3.   $ 4.821.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.821.002 $ 4.821.002
Total Neto $ 35.904.965
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 35.904.965

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.