Orden de Compra. Nº4300-19-CM18 "UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4300-19-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2018
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Unidad de Compra Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 21500,97
Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel2 (996327 )TOALLA DE PAPEL ELITE CLINIC INTERFOLIADA BLANCA H/ DOBLE 18 X 200 1013370(996327) TOALLA DE PAPEL ELITE CLINIC INTERFOLIADA BLANCA H/ DOBLE 18 X 200; Código: Z421885; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.944 $ 32.944
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel50 (1031809 )SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 33 X 33 CM PAQ 50 UN 1051940(1031809) SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 33 X 33 CM PAQ 50 UN; Código: Z109924; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas12 (976418 )LIMPIAVIDRIO SECOWASH ECOLOGICO MULTIUSO 500CC 991418(976418) LIMPIAVIDRIO SECOWASH ECOLOGICO MULTIUSO 500CC; Código: Z402801; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.256 $ 17.256
0
2239-7-LP12
 30 (979644 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES 994774(979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES; Código: Z340014; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850
53131608
2239-7-LP12
Jabones1 (981265 )JABÓN DE TOCADOR DETTOL LÍQUIDO ORIGINAL ANTIBACTERIAL CAJA DE 12 UNIDADES 996725(981265) JABÓN DE TOCADOR DETTOL LÍQUIDO ORIGINAL ANTIBACTERIAL CAJA DE 12 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.232 $ 23.232
Total Neto $ 113.732
Descuento $ 569
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.501
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 134.664


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.