Orden de Compra. Nº4300-21-CM14 "Materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4300-21-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Unidad de Compra Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 19854,8784
Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
2239-24-LP09
Tijeras5 (733681) TIJERAS HAND OFICINA 7´´ 17,8CM. UNIDAD 733681(733681) TIJERAS HAND OFICINA 7´´ 17,8CM. UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
44101707
2239-24-LP09
Corcheteras7 (735206) CORCHETERA SELLOFFICE CP-40 MEDIANA 25HJS 0 735206(735206) CORCHETERA SELLOFFICE CP-40 MEDIANA 25HJS 0; Código: ;Región : RM $ 1.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.982 $ 9.982
44121705
2239-24-LP09
Portaminas100 (739166) PORTAMINA ISOFIT 2007 0.7 MM. UNIDAD 739166(739166) PORTAMINA ISOFIT 2007 0.7 MM. UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.300 $ 49.300
44121708
2239-24-LP09
Marcadores150 (804736) DESTACADOR BIC BRITE LINER VERDE UNIDAD 808902(804736) DESTACADOR BIC BRITE LINER VERDE UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100
Total Neto $ 106.632
Descuento $ 2.133
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.855
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 124.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.