Orden de Compra. Nº4300-21-CM17 "PINTURAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4300-21-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2017
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Unidad de Compra Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 14317,6077
Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar2 (1018503) RODILLO LIZCAL RODILLO POLIESTER 5CM UNIDAD 1038573(1018503) RODILLO LIZCAL RODILLO POLIESTER 5CM UNIDAD; Código: 149885-1;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua4 (1214211) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO CREMA 1 GALÓN 1239711(1214211) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO CREMA 1 GALÓN; Código: 97469-2;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.776 $ 64.776
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar5 (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658(915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.565 $ 6.565
31211904
2239-10-LP12
Brochas4 (982391) BROCHA ATLAS MADERA 5/16 X 1 997915(982391) BROCHA ATLAS MADERA 5/16 X 1 ; Código: 75284-3;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.796 $ 2.796
Total Neto $ 76.117
Descuento $ 761
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.318
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 89.674


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.