Orden de Compra. Nº4300-337-SE11 "MATERIALES OFICINA CGP"
Recuerde que el responsable del pago es Direccion De Personal Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4300-337-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA CGP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM
Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 6º piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Facturación Zenteno Nº 45, 8º piso.
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Zenteno Nº 45, 8º piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Tarapaca Limitada
Razón Social COMERCIAL TARAPACA LIMITADA
R.U.T. 76.028.258-8
Sucursal Comercial Tarapaca Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales750UnidadSobres extra oficio saco  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
Total Neto $ 112.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 112.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.