Orden de Compra. Nº4300-35-CM15 "Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4300-35-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Unidad de Compra Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 24409,3608
Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector20 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: 99778;Región : RM $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.360 $ 10.360
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas100 (1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: 17150;Región : RM $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado2 (1007883) FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES 1025883(1007883) FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES; Código: 82806;Región : RM $ 2.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.198 $ 4.198
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas5 (1008030) ARCHIVADOR D.WILLIAMS CARTA PRES 2 AROS 1 1/2 BLANCO UNIDAD 1026030(1008030) ARCHIVADOR D.WILLIAMS CARTA PRES 2 AROS 1 1/2 BLANCO UNIDAD; Código: 80946BL;Región : RM $ 1.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.660 $ 8.660
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1109659) LÁPIZ PILOT ROTULADOR V-BALL 7 GRIP AZUL UNIDAD 1129659(1109659) LÁPIZ PILOT ROTULADOR V-BALL 7 GRIP AZUL UNIDAD; Código: 17446AZ;Región : RM $ 973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.650 $ 48.650
Total Neto $ 129.768
Descuento $ 1.298
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.409
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 152.879


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.