Orden de Compra. Nº4300-360-SE10 "Provisión de colaciones frías"
Recuerde que el responsable del pago es Direccion De Personal Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4300-360-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Provisión de colaciones frías
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4300-6-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM
Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 6º piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Facturación Zenteno Nº 45, 8º piso.
Comuna Santiago Centro
Impuesto 273600
Dirección de Envío de la Factura Zenteno Nº 45, 8º piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA
Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA
R.U.T. 84.261.700-6
Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de suministro de alimentos400UnidadServicio por provisión de colaciones.  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
Total Neto $ 1.440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 273.600
TOTAL OC $ 1.713.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.