Orden de Compra. Nº4300-41-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4300-41-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Unidad de Compra Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 62774
Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua22 (914845 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO INVIERNO 3785 CC 929845(914845) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO INVIERNO 3785 CC; Código: 91707-9; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.100 $ 298.100
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar14 (915658 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658(915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.382 $ 18.382
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección14 (1029864 )CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 18MMX40MT UNIDAD 1050149(1029864) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 18MMX40MT UNIDAD; Código: 197213-8; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.036 $ 8.036
31201602
2239-10-LP12
Pastas4 (990640 )PASTA DE MURO TAJAMAR F15 LISA INTERIOR 1 GALÓN 1007799(990640) PASTA DE MURO TAJAMAR F15 LISA INTERIOR 1 GALÓN ; Código: 48088-6; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.612 $ 12.612
Total Neto $ 337.130
Descuento $ 6.743
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.774
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 393.161


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.