|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4300-6-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-04-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE CARPETAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.462-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.462-7 |
|
Dirección de Facturación |
Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
7900,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
|
Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.012.870-6 |
|
Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122011 2239-4-LP14
| Carpetas para archivos | 20 | | (1333104 )CARPETA BUHO CAJA VINILICA CON ELASTICO COLOR UNIDAD 1359247 | (1333104) CARPETA BUHO CAJA VINILICA CON ELASTICO COLOR UNIDAD; Código: 8880868; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.000
|
$ 42.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 42.000
|
|
Descuento
|
$ 420
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.900
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 49.480
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.