Orden de Compra. Nº4300-77-SE09 "ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA"
Recuerde que el responsable del pago es Direccion De Personal Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4300-77-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM
Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 6º piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 3100,23
Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C.SERVICOPIER LTDA.
Razón Social
R.U.T. 78.464.300-k
Sucursal C.SERVICOPIER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1295UnidadFotocopias  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.835 $ 16.317
Total Neto $ 16.317
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.100
TOTAL OC $ 19.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.