Orden de Compra. Nº
4300-87-CM13
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utiles de aseo
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4300-87-CM13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
utiles de aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.462-7
Dirección de Unidad de Compra
Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.462-7
Dirección de Facturación
Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
9931,3038
Dirección de Envío de la Factura
Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general
10
(30992) LIMPIADOR CIF MULTIUSO 500 CC 33029
(30992) LIMPIADOR CIF MULTIUSO 500 CC; Código: 82123;Región : RM
$ 1.734,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.340
$ 17.340
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos
6
(211308) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 211308
(211308) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL ; Código: 16906;Región : RM
$ 707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.242
$ 4.242
14111701
2239-7-LP07
Papel facial
10
(436757) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL CAJA INDIVIDUAL 50 UNIDADES 437491
(436757) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL CAJA INDIVIDUAL 50 UNIDADES; Código: 21818;Región : RM
$ 272,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.720
$ 2.720
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos
5
(673485) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL 340 GR 673816
(673485) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL 340 GR; Código: 17280CP;Región : RM
$ 1.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.550
$ 5.550
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos
4
(704367) DESINFECTANTE HARPIC PASTILLA WC PACK 2 UN 704395
(704367) DESINFECTANTE HARPIC PASTILLA WC PACK 2 UN; Código: 28810;Región : RM
$ 1.182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.728
$ 4.728
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general
3
(716717) LIMPIA PISOS LYSOL MANZANA 900 CC 717041
(716717) LIMPIA PISOS LYSOL MANZANA 900 CC; Código: 17153BO;Región : RM
$ 753,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.259
$ 2.259
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general
3
(716718) LIMPIA PISOS LYSOL MARINA 900 CC 717042
(716718) LIMPIA PISOS LYSOL MARINA 900 CC; Código: 17153MA;Región : RM
$ 753,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.259
$ 2.259
47121701
2239-7-LP07
Bolsas de basura
20
(819111) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 50 X 70 824325
(819111) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 50 X 70; Código: 15523;Región : RM
$ 243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.860
$ 4.860
47121701
2239-7-LP07
Bolsas de basura
20
(819112) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 70 X 90 824326
(819112) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 70 X 90; Código: 85409;Región : RM
$ 442,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.840
$ 8.840
Total Neto
$ 52.798
Descuento
$ 528
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.931
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 62.201
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.