Orden de Compra. Nº4300-87-CM13 "utiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4300-87-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2013
Nombre de la Orden de Compra utiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Unidad de Compra Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 9931,3038
Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general10 (30992) LIMPIADOR CIF MULTIUSO 500 CC 33029(30992) LIMPIADOR CIF MULTIUSO 500 CC; Código: 82123;Región : RM $ 1.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.340 $ 17.340
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos6 (211308) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 211308(211308) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL ; Código: 16906;Región : RM $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.242 $ 4.242
14111701
2239-7-LP07
Papel facial10 (436757) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL CAJA INDIVIDUAL 50 UNIDADES 437491(436757) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL CAJA INDIVIDUAL 50 UNIDADES; Código: 21818;Región : RM $ 272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos5 (673485) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL 340 GR 673816(673485) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL 340 GR; Código: 17280CP;Región : RM $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos4 (704367) DESINFECTANTE HARPIC PASTILLA WC PACK 2 UN 704395(704367) DESINFECTANTE HARPIC PASTILLA WC PACK 2 UN; Código: 28810;Región : RM $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.728 $ 4.728
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general3 (716717) LIMPIA PISOS LYSOL MANZANA 900 CC 717041(716717) LIMPIA PISOS LYSOL MANZANA 900 CC; Código: 17153BO;Región : RM $ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.259 $ 2.259
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general3 (716718) LIMPIA PISOS LYSOL MARINA 900 CC 717042(716718) LIMPIA PISOS LYSOL MARINA 900 CC; Código: 17153MA;Región : RM $ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.259 $ 2.259
47121701
2239-7-LP07
Bolsas de basura20 (819111) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 50 X 70 824325(819111) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 50 X 70; Código: 15523;Región : RM $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
47121701
2239-7-LP07
Bolsas de basura20 (819112) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 70 X 90 824326(819112) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 70 X 90; Código: 85409;Región : RM $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.840 $ 8.840
Total Neto $ 52.798
Descuento $ 528
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.931
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 62.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.