Orden de Compra. Nº
4300-98-CM12
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MATERIALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4300-98-CM12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.462-7
Dirección de Unidad de Compra
Zenteno Nº 45, 6º piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.462-7
Dirección de Facturación
Zenteno Nº 45, 8º piso.
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
38670,5632
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno Nº 45, 8º piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-11-2012
Título
Descripción
DIRECCION DE DESPACHO
BLANCO ENCALADA 1724, 2DO PISO, EDIFICIO B
CB2 GARCIA-CBO MONTES
6934377-6934372
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121802
Líquido corrector
50
(732249) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 732249
(732249) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720;Región : RM
$ 512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.600
$ 25.600
27111503
Cuchillos de diversas aplicaciones
20
(733120) CUCHILLO CARTONERO FULTONS GRANDE CON GUÍA Y FRENO A PRESIÓN UNIDAD 733120
(733120) CUCHILLO CARTONERO FULTONS GRANDE CON GUÍA Y FRENO A PRESIÓN UNIDAD; Código: S507512;Región : RM
$ 141,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.820
$ 2.820
14111530
Notas de papel autoadhesivo
30
(736355) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 38 x 51 mm 100HJS 2 UNIDADES 736355
(736355) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 38 x 51 mm 100HJS 2 UNIDADES; Código: H490612;Región : RM
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
44121705
Portaminas
50
(737404) MINAS PILOT 0.9MM. HB TUBO 737404
(737404) MINAS PILOT 0.9MM. HB TUBO; Código: L506504;Región : RM
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.250
$ 17.250
44121506
Sobres estándar
25
(738150) SOBRE FULTONS CARTA BLANCO CON FONDO 114 X 162MM. 25 UNIDADES 738150
(738150) SOBRE FULTONS CARTA BLANCO CON FONDO 114 X 162MM. 25 UNIDADES; Código: H129520;Región : RM
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
44122010
Divisores
100
(738422) SEPARADOR LAVORO CARTA 12 POSICIONES VINIL SET 738422
(738422) SEPARADOR LAVORO CARTA 12 POSICIONES VINIL SET; Código: R308224;Región : RM
$ 366,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.600
$ 36.600
23101502
Perforadoras
5
(738624) PERFORADORA LAVORO L 15 115X90X50 UNIDAD 738624
(738624) PERFORADORA LAVORO L 15 115X90X50 UNIDAD; Código: R403704;Región : RM
$ 1.518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.590
$ 7.590
44121804
Borradores
50
(810330) GOMA DE BORRAR FULTONS MIGA ESCOLAR MEDIANA UNIDAD 814787
(810330) GOMA DE BORRAR FULTONS MIGA ESCOLAR MEDIANA UNIDAD; Código: T000908;Región : RM
$ 48,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
44122011
Carpetas para archivos
150
(4642) CARPETA TORRE COLGANTE PLASTICA OFICIO 6679
(4642) CARPETA TORRE COLGANTE PLASTICA OFICIO ; Código: R107122;Región : RM
$ 128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
44121804
Borradores
4
(232537) BORRADOR FULTONS MADERA CORRIENTE 4 x 13 cm 232537
(232537) BORRADOR FULTONS MADERA CORRIENTE 4 x 13 cm ; Código: P180126;Región : RM
$ 331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.324
$ 1.324
44121613
Sacacorchetes
15
(810331) SACACORCHETE FULTONS PINZA 5x3,5x4 814788
(810331) SACACORCHETE FULTONS PINZA 5x3,5x4; Código: R582224;Región : RM
$ 219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.285
$ 3.285
44101707
Corcheteras
10
(810347) CORCHETERA FULTONS CORTA PLASTICA NEGRA P/25 HOJAS 814804
(810347) CORCHETERA FULTONS CORTA PLASTICA NEGRA P/25 HOJAS; Código: R587304;Región : RM
$ 1.056,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.560
$ 10.560
44121506
Sobres estándar
15
(810349) SOBRE DIMERC OFICIO BLANCO 24 X 34 CM 814806
(810349) SOBRE DIMERC OFICIO BLANCO 24 X 34 CM; Código: H159820;Región : RM
$ 1.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.695
$ 28.695
44111506
Tacos calendario
30
(810889) TACO CALENDARIO RHEIN 2012 GRANDE UNIDAD 815550
(810889) TACO CALENDARIO RHEIN 2012 GRANDE UNIDAD; Código: D105033;Región : RM
$ 903,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.090
$ 27.090
41111604
Reglas
10
(886169) REGLA FULTONS METALICA 30 CMS UNIDAD 895191
(886169) REGLA FULTONS METALICA 30 CMS UNIDAD; Código: S183119;Región : RM
$ 626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.260
$ 6.260
Total Neto
$ 209.824
Descuento
$ 6.295
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.671
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 242.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.