|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4301-1430-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Intercomunicador y Micrófono. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Zapallar
|
|
R.U.T. |
69.050.400-6 |
|
Dirección de Facturación |
Germán Riesco Nº399 |
|
Comuna |
Zapallar
|
|
Impuesto |
418366,8216 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Germán Riesco Nº399 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Enerset |
|
Razón Social |
SOCIEDAD ENERSET LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.156.939-2 |
|
Sucursal |
Enerset |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43191507 2239-10-LP12
| Teléfonos para usos especiales | 6 | | (999224) INTERCOMUNICADOR MOTOROLA DEP-450 AD VHF UNIDAD 1016531 | (999224) INTERCOMUNICADOR MOTOROLA DEP-450 AD VHF UNIDAD; Código: 1022;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 320.647,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.923.882
|
$ 1.923.882
|
43191507 2239-10-LP12
| Teléfonos para usos especiales | 6 | | (1031988) INTERCOMUNICADOR MOTOROLA ACCESORIO PMNN4013 UNIDAD 1052116 | (1031988) INTERCOMUNICADOR MOTOROLA ACCESORIO PMNN4013 UNIDAD; Código: 3004;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 53.831,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 322.986
|
$ 322.986
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.246.868
|
|
Descuento
|
$ 44.937
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 418.367
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 2.620.298
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.