|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4301-18-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-01-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Construcción de Obra Menor |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Zapallar
|
|
R.U.T. |
69.050.400-6 |
|
Dirección de Facturación |
Moisés Chacon Nº 202 |
|
Comuna |
Zapallar
|
|
Impuesto |
277021,71 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Moisés Chacon Nº 202 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Jaime Raúl |
|
Razón Social |
CONSTRUCCIONES JAIME RAUL MOYA SOTO E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.196.275-2 |
|
Sucursal |
Jaime Raúl |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31231313
| Tubería de plástico | 55 | Unidad no definida | Cañeria de PVC de 75 mm | |
$ 1.258,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 69.190
|
$ 69.190
|
72103004
| Servicios de excavación | 55 | Unidad no definida | Excavaciones. | |
$ 1.963,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 107.965
|
$ 107.965
|
60104912
| Cables o electrodos eléctricos | 550 | Unidad no definida | Cables eléctricos XCF subterráneos 6 AWG para líneas vivas y 8 AWG para alimentación. | |
$ 2.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.155.000
|
$ 1.155.000
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | Mano de Obra. | |
$ 125.854,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 125.854
|
$ 125.854
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.458.009
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 277.022
|
|
$ 1.735.031
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.