|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4301-184-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
20-02-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Material Didáctico, Zapallar |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Zapallar
|
|
R.U.T. |
69.050.400-6 |
|
Dirección de Facturación |
Germán Riesco Nº399 |
|
Comuna |
Zapallar
|
|
Impuesto |
5193,08 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Germán Riesco Nº399 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Eduplays LTDA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.218.641-1 |
|
Sucursal |
Eduplays LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60141200 2239-17-lp14
| EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MINILAND | 2 | | (1301058) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MINILAND INSECTOS 12 FIGURAS - BOTE UNIDAD 1327069 | (1301058) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MINILAND INSECTOS 12 FIGURAS - BOTE UNIDAD; Código: -;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 13.666,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.332
|
$ 27.332
|
|
|
Total Neto
|
$ 27.332
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.193
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 32.525
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.