Orden de Compra. Nº4301-343-SE22 "Suministro materiales de construcción SP 138"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4301-343-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Suministro materiales de construcción SP 138
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4301-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399
Comuna Zapallar
Impuesto 324512,4
Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camila Scarlett
Razón Social FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA
R.U.T. 76.937.361-6
Sucursal Camila Scarlett
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera1000Unidad no definidaTORNILLO CABEZA PLANA 2" 3/8 1/2 5/8  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
30141507
Aislamiento de tabla rígida15Unidad no definidaPLANCHA FIBROCEMENTO INTERNIT 6X1200X2400 MM  $ 14.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.220 $ 221.220
39101701
Tubos fluorescentes10Unidad no definidaEQUIPOS FLUORSCENTES LED COMPLETOS  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
30111601
Cemento200Unidad no definidaCEMENTO POLPAICO SIMILAR  $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.400 $ 529.400
11121610
Maderas duras150Unidad no definidaPINO DIMENSIONADO IMPREGNADO X3.20 MTS 2X3"  $ 3.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.500 $ 544.500
86131502
Pintura10Unidad no definidaCERESTAIN  $ 20.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.980 $ 207.980
31211502
Pinturas de base acuosa10GalónPINTURA ESMALTE AL AGUA   $ 11.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.230 $ 117.230
Total Neto $ 1.707.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 324.512
TOTAL OC $ 2.032.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.