Orden de Compra. Nº4301-487-SE25 "Suministro materiales de construcción DIDECO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4301-487-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Suministro materiales de construcción DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4301-33-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007 del sistema PROEXSI .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399
Comuna Zapallar
Impuesto 301381,04
Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camila Scarlett
Razón Social FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA
R.U.T. 76.937.361-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Camila Scarlett
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1UnidadSuministros, “Adquisición de materiales de construcción, programa social DIDECO”. Según solicitud N° 132 de fecha 06 de agosto de 2025.  $ 691.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.447 $ 691.447
30111601
Cemento1UnidadSuministros, “Adquisición de materiales de construcción, programa social DIDECO”. Según solicitud N° 134 de fecha 06 de agosto de 2025.  $ 345.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.378 $ 345.378
30111601
Cemento1UnidadSuministros, “Adquisición de materiales de construcción, programa social DIDECO”. Según solicitud N° 133 de fecha 06 de agosto de 2025.  $ 549.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.391 $ 549.391
Total Neto $ 1.586.216
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 301.381
TOTAL OC $ 1.887.597


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.