Orden de Compra. Nº4301-508-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4301-552-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Zapallar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4301-508-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4301-552-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de Amoxicilina 250 mg/5 ml en jarabe para DESAM Zapallar, con fechas lejanas de vencimiento
Proveniente de Licitación 4301-552-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Moisés Chacon Nº 202
Comuna -1
Impuesto 15181
Dirección de Envío de la Factura Moisés Chacon Nº 202
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ
R.U.T. 6.092.496-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Gasa rollo DE 100 YARDAS TRAMA 20 X 24 -CREAMBERRY10UnidadGasa rollo DE 100 YARDAS TRAMA 20 X 24 -CREAMBERRYGasa rollo $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900
Total Neto $ 79.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.181
TOTAL OC $ 95.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.