Orden de Compra. Nº4301-525-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-338-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Zapallar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4301-525-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-338-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4301-338-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Teresa Guzmán N° 205
Comuna Zapallar
Impuesto 6834,3
Dirección de Envío de la Factura Teresa Guzmán N° 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-08-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PCCORP DEPOT
Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
R.U.T. 76.058.391-k
Sucursal PCCORP DEPOT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre3UnidadPARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD 2 Nº 41 Y 1 Nº 38  $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.970 $ 35.970
Total Neto $ 35.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.834
TOTAL OC $ 42.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.