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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4301-643-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro Áridos F-239 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4301-62-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_ ZAPALLAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
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R.U.T. |
69.050.400-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Germán Riesco Nº399 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
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R.U.T. |
69.050.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Germán Riesco Nº399 |
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Comuna |
Zapallar
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Impuesto |
747840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Germán Riesco Nº399 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alejandra Teresa |
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Razón Social |
TRANSPORTES ALEJANDRA TERESA GONZÁLEZ CABRERA EMP
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R.U.T. |
76.354.343-9 |
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Sucursal |
Alejandra Teresa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 160 | Unidad | Linea 1: Maicillo | Maicillo de buena Calidad y Disponibilidad |
$ 17.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.856.000
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$ 2.856.000
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 20 | Unidad | Linea 2: Gravilla | Gravilla de buena Calidad y Disponibilidad |
$ 27.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 540.000
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$ 540.000
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 20 | Unidad | Linea 3: Arena | Arena de buena Calidad y Disponibilidad |
$ 27.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 540.000
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$ 540.000
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Total Neto
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$ 3.936.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 747.840
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$ 4.683.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.