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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4301-650-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro Tratamiento Salino Folio 269 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4301-74-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_ ZAPALLAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
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R.U.T. |
69.050.400-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Germán Riesco Nº399 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
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R.U.T. |
69.050.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Germán Riesco Nº399 |
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Comuna |
Zapallar
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Impuesto |
19462688 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Germán Riesco Nº399 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VIALACTIVO |
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Razón Social |
SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIALACTIVO LIMITADA
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R.U.T. |
76.129.886-0 |
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Sucursal |
VIALACTIVO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70131605
| Servicios de tratamiento químico del suelo | 179200 | Metro Cuadrado | Servicio de Tratamiento Salino, para la Comuna de Zapallar | valores netos expresados en pesos Chilenos.
validez de la oferta 60 días |
$ 565,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.248.000
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$ 101.248.000
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30131502
| Bloques de hormigón | 32 | Metro Lineal | Limpieza, Instalaciones de Soleras y Zarpas para la Comuna de Zapallar | |
$ 37.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.187.200
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$ 1.187.200
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Total Neto
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$ 102.435.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.462.688
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$ 121.897.888
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.