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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4301-67-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-3-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4301-3-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_ ZAPALLAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
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R.U.T. |
69.050.400-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Germán Riesco Nº399 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
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R.U.T. |
69.050.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Germán Riesco Nº399 |
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Comuna |
Zapallar
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Impuesto |
5268907,575 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Germán Riesco Nº399 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Kachilupi SPA |
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Razón Social |
EVENTOS KACHILUPI SPA
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R.U.T. |
77.568.496-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Kachilupi SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | Servicio de producción de encuentros familiares y recreativos, tarde entretenidas, Zapallar 2025 | Servicio de produccion de eventos para toda la familia durante los meses de verano 2025 donde contaremos con juegos inflables, juegos inflables acuaticos, entrega de helados, entrega de jugos, animador entre otras actividades. |
$ 27.731.093,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.731.093
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$ 27.731.093
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Total Neto
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$ 27.731.092
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.268.908
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$ 33.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.