|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4305-189-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-10-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4305-39-LE22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4305-39-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro de Asuntos Antárticos del Ejército - CAAE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.943.400-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Gobernador Carlos Bories N° 472 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.943.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
Gobernador Carlos Bories N° 472 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
4789900 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gobernador Carlos Bories N° 472 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERVICIOS INTEGRALES |
|
Razón Social |
SIM spa
|
|
R.U.T. |
76.692.759-9 |
|
Sucursal |
SERVICIOS INTEGRALES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25191502
| Sistemas de ensayo o mantenimiento de apoyo terrestre | 1 | Unidad | Contratación del servicio de mantenimiento de 02 grupos electrógenos marca Deutz de cargo de la Base O'Higgins | Contratación del servicio de mantenimiento de 02 grupos electrógenos marca Deutz de cargo de la Base O'Higgins |
$ 25.210.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.210.000
|
$ 25.210.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.210.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.789.900
|
|
$ 29.999.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.