Orden de Compra. Nº4305-223-AG23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS BASE ANTIGUA DE LA BAE."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4305-223-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS BASE ANTIGUA DE LA BAE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Asuntos Antárticos del Ejército - CAAE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.400-5
Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472
Comuna Punta Arenas
Impuesto 301663
Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLÁS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111907
Cepillos de alambre5UnidadEscobilla de acero Item 22.04.012 "Otros Mat., Reptos. y Útiles Diversos para Mant. y Reparaciones"Escobilla de acero $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30103601
Vigas de madera30UnidadMadera de pino cepillado seco 2 x 3 x 3.20 MTS. Item 22.04.010 "Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles"Madera de pino cepillado seco 2x3x 3.20 MTS. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
31161503
Clavo-tornillo2UnidadTornillo para madera 6 x 1 bolsa de 100 Unidades Item 22.04.010 "Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles"Tornillo para madera 6 x 1 bolsa de 100 Unidades $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
30102305
Perfiles de acero inoxidable20UnidadPerfil cuadrado 100x100x3MM 6MT (53.76 KG) Item 22.04.010 "Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles"Perfil cuadrado 100x100x3MM 6MT (53.76 KG) $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
31231319
Tubería de acero inoxidable4UnidadFierro redondo liso 10 MM x 6MT. Item 22.04.010 "Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles" Fierro redondo liso 10 MM x 6MT. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
31161503
Clavo-tornillo5UnidadClavo punta cabeza 1" 1/2. Bolsa de 1 KG. Item 22.04.010 "Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles"Clavo punta cabeza 1" 1/2. Bolsa de 1 KG. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 1.587.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 301.663
TOTAL OC $ 1.889.363


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.197.550-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 83.957.900-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.