Orden de Compra. Nº
4305-303-SE18
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4305-22-R118
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4305-303-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4305-22-R118
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4305-22-R118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro de Asuntos Antárticos del Ejército - CAAE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.943.400-5
Dirección de Unidad de Compra
Gobernador Carlos Bories N° 472
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.943.400-5
Dirección de Facturación
Gobernador Carlos Bories N° 472
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
2204980,4
Dirección de Envío de la Factura
Gobernador Carlos Bories N° 472
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Luis Vasquez San Martin
Razón Social
LUIS ALEJANDRO VASQUEZ SAN MARTIN
R.U.T.
12.377.294-6
Sucursal
Luis Vasquez San Martin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121501
Cable calentador
2
Unidad
Adquisición de juego de muflas de 30 cms de largo (10 unidades por juego), según Anexo 1 de las bases de licitación.
Juego de muflas de 30 cms de largo 10 unidades por juego
$ 79.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.600
$ 159.600
27112103
Abrazaderas
40
Unidad
Adquisición de abrazaderas metálicas de alta seguridad en acero inoxidable Nº 10 de 81mm de diámetro, según Anexo 1 de las bases de licitación.
Abrazaderas metálicas de alta seguridad en acero inoxidable Nº 10 de 81mm de diámetro
$ 4.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.400
$ 190.400
27112103
Abrazaderas
40
Unidad
Adquisición de abrazadera metálicas de alta seguridad en acero inoxidable Nº 48 de 51mm de diámetro, según Anexo 1 de las bases de licitación.
Abrazadera metálicas de alta seguridad en acero inoxidable Nº 48 de 51mm de diámetro
$ 3.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.800
$ 124.800
27112103
Abrazaderas
40
Unidad
Adquisición de abrazadera metálicas de alta seguridad en acero inoxidable Nº 29 de 31mm de diámetro, según Anexo 1 de las bases de licitación.
Abrazadera metálicas de alta seguridad en acero inoxidable Nº 29 de 31mm de diámetro
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.000
$ 98.000
27112103
Abrazaderas
40
Unidad
Adquisición de abrazadera metálicas de alta seguridad en acero inoxidable Nº 17 de 19mm de diámetro, según Anexo 1 de las bases de licitación.
Abrazadera metálicas de alta seguridad en acero inoxidable Nº 17 de 19mm de diámetro
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
20141601
Bombas neumáticas de exportación
1
Unidad
Adquisición de bomba CAT 2537, para planta desaladora de agua marca FLUID SYSTEM CHILE, según Anexo 1 de las bases de licitación.
Bomba CAT 2537, para planta desaladora de agua marca FLUID SYSTEM CHILE
$ 5.140.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.140.000
$ 5.140.000
40151510
Bombas de agua
1
Unidad
Adquisición de bomba CAT 1057, para planta desaladora de agua marca INTERECO, según Anexo 1 de las bases de licitación.
Bomba CAT 1057, para planta desaladora de agua marca INTERECO
$ 2.664.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.664.160
$ 2.664.160
31231310
Tubería de acero
1
Unidad
Adquisición de tubo de acero inoxidable de 2" de diámetro por 3 mts de largo, según Anexo 1 de las bases de licitación.
Ttubo de acero inoxidable de 2 de diámetro por 3 mts de largo
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
40142008
Mangueras para agua
200
Metro Lineal
Adquisición de manguera parker 302-32 R2, según Anexo 1 de las bases de licitación.
Manguera parker 302-32 R2
$ 13.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.740.000
$ 2.740.000
26121630
Accesorios de cable
300
Metro Lineal
Adquisición de cable covi flexible 4x14 AWG, según Anexo 1 de las bases de licitación.
Cable covi flexible 4x14 AWG
$ 1.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 381.000
$ 381.000
Total Neto
$ 11.605.160
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.204.980
TOTAL OC
$ 13.810.140
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.