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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4305-31-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-02-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de saborizante de chocolate y mantequilla |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro de Asuntos Antárticos del Ejército - CAAE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.943.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gobernador Carlos Bories N° 472 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.943.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Gobernador Carlos Bories N° 472 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
56224,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gobernador Carlos Bories N° 472 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ServiciosGeneralesProagal |
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Razón Social |
KARINA DEL CARMEN ALVARADO SOTO
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R.U.T. |
13.165.265-8 |
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Sucursal |
ServiciosGeneralesProagal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161509 2239-23-LP13
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 18 | | (968364 )SABORIZANTE DE LECHE MILO TRADICIONAL BOLSA 1 K 985364 | (968364) SABORIZANTE DE LECHE MILO TRADICIONAL BOLSA 1 K; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.365,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.570
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$ 96.570
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50131701 2239-23-LP13
| Leche o productos de mantequilla | 150 | | (967887 )MANTEQUILLA LOS ALERCES 250 GR UNIDAD 984887 | (967887) MANTEQUILLA LOS ALERCES 250 GR UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 208.500
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$ 208.500
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Total Neto
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$ 305.070
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Descuento
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$ 9.152
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.224
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 352.142
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.