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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4305-341-CM12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para embalaje de Carga |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Antártico del Ejército - DAE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.943.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.943.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Gobernador Carlos Bories N° 472 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
56223,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gobernador Carlos Bories N° 472 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24141605
| Materiales de embalaje llenos de aire | 30 | | (679632) ACCESORIO PARA EMBALAJE HOLD ALL ROLLO STRETCH 2 KILOS 49 CM 680043 | (679632) ACCESORIO PARA EMBALAJE HOLD ALL ROLLO STRETCH 2 KILOS 49 CM; Código: 107940-9;Región : XII
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$ 10.065,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 301.950
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$ 301.950
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Total Neto
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$ 301.950
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Descuento
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$ 6.039
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.223
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 352.134
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.