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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4305-417-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de cajas plásticas para el traslado de carga a la BAE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro de Asuntos Antárticos del Ejército - CAAE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.943.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gobernador Carlos Bories N° 472 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.943.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Gobernador Carlos Bories N° 472 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
88599,4263 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gobernador Carlos Bories N° 472 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EQUINERAL |
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Razón Social |
ADELA DEL CARMEN LEON IBARRA
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R.U.T. |
8.613.361-k |
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Sucursal |
EQUINERAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31261501 2239-10-LP12
| Cubiertas y cajas de plástico | 42 | | (959819) CAJA PLÁSTICA TORITO COSECHERA 47X34X21 CM 976819 | (959819) CAJA PLÁSTICA TORITO COSECHERA 47X34X21 CM; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $209 |
$ 3.199,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.358
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$ 134.358
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31261501 2239-10-LP12
| Cubiertas y cajas de plástico | 35 | | (959820) CAJA PLÁSTICA GENERICA ARCHIVADORA 45X37X29 CM 976820 | (959820) CAJA PLÁSTICA GENERICA ARCHIVADORA 45X37X29 CM; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $629 |
$ 9.619,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.665
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$ 336.665
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Total Neto
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$ 471.023
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Descuento
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$ 4.710
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 88.599
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 554.912
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.